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雙重預防體系應知應會內容

  
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1. 安全兩個體系:安全生產風險分級管控體系、生產安全事故隱患排查治理體系。

2.風險:生產安全事故或健康損害事件發生的可能性和嚴重性的組合。

風險=可能性×嚴重性(R=L*S);R:危險性(也稱風險度):事故發生的可能性與事件后果的結合,R越大危險性越大;L: 事故發生的可能性(1-5); S: 事故后果嚴重性(1-5)。

3、風險點:風險伴隨的設施、部位、場所和區域,以及在設施、部位、場所和區域實施的伴隨風險的作業活動,或以上兩者的組合。

(風險點劃分原則:大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰;作業活動應覆蓋生產經營全過程所有常規和非常規作業,重點考慮高風險作業)

4、危險源:可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產損失的根源、狀態或行為,或它們的組合。(分為人的因素、物的因素、環境因素和管理因素四類)

5、危險源辨識:識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。

(辨識對象:潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態、環境缺陷和管理缺陷危害因素)

(辨識方法:設備設施采用安全檢查表法(簡稱SCL);作業活動采用工作危害分析法(簡稱JHA);復雜工藝采用危險與可操作性分析法(HAZOP))

6、風險評價:對危險源導致的風險進行分析、評估、分級,對現有控制措施的充分性加以考慮,以及對風險是否可接受予以確定的過程。

風險評價方法:風險矩陣法(簡稱LS),R=L×S ,

7、風險分級:通過科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價,根據評價結果劃分等級。

風險等級分5級:A、B、C、D、E(1、2、3、4、5)級,極其危險、高度危險、顯著危險、輕度危險、稍有危險。

管控級別分4級:重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示, 實施分級管控,詳見附表。

8、風險分級管控:按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。

9、風險控制措施:企業為將風險降低至可接受程度,針對該風險而采取的相應控制方法和手段。

(5類措施:工程技術措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置)

10、可接受風險: 根據企業法律義務和職業健康安全方針已被企業降至可容許程度的風險。

11、重大風險確定原則(依據化工企業安全生產風險分級管控體系細則)

屬于以下情況之一的,直接判定為重大風險
定量判定R=LS 通過計算R值判定的風險
定性判定違反法律、法規及國家標準中強制性條款的; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發生過死亡、重傷、重大財產損失的事故,且現在發生事故的條件依然存在的; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?根據GB 18218評估為重大危險源的儲存場所; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?運行裝置界區內涉及搶修作業等作業現場10人及以上的

12、如何進行風險分級防控?本企業/本崗位有無重大風險,有什么防控措施?

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1.事故隱患:企業違反安全生產、職業衛生法律、法規、規章、標準、規程和管理制度的規定,或者因其他因素 在生產經營活動中存在可能導致事故發生或導致事故后果擴大的物的危險狀態、人的不安全行為和管理 上的缺陷。

2.隱患排查:企業組織安全生產管理人員、工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依據國家法律法規、標準 和企業管理制度,采取一定的方式和方法,對照風險分級管控措施的有效落實情況,對本單位的事故隱 患進行排查的工作過程。

隱患排查類型:日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查、專項或季節性隱患排查、專家診斷性檢查和企業各級負責人履職檢查等。

隱患排查組織級別:企業應根據自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。

隱患排查周期:綜合、專業、專項、季節、日常等隱患排查類型的周期。

3.隱患治理:消除或控制隱患的活動或過程。

分級治理,主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。

4.隱患信息:包括隱患名稱、位置、狀態描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。

5.隱患分級(2級):

一般隱患:危害和整改難度較小,發現后能夠立即整改排除的隱患。

重大隱患:危害和整改難度較大,無法立即整改排除,需要全部或者局部停產停業,并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

隱患分類(2類):基礎管理類隱患、生產現場類隱患。

6. 如何進行隱患排查治理?事故隱患治理流程包括:通報隱患信息、下發隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環節。

7、依據《生產安全事故隱患排查治理體系通則》直接判定的重大隱患:

以下情形為重大事故隱患:

——違反法律、法規有關規定,整改時間長或可能造成較嚴重危害的;

——涉及重大危險源的;

——具有中毒、爆炸、火災等危險的場所,作業人員在 10人以上的;

——危害程度和整改難度較大,一定時間得不到整改的;

——因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的;

——設區的市級以上負有安全監管職責部門認定的。

9.本企業/本崗位有無重大隱患,有什么防控措施?

10、本企業風險準則?(最少問安全管理人員)

相關附件:

1、安全風險等級判定準則(R值)及控制措施

風險值風險等級管控級別風險色度華公司管控級別應采取的行動/控制措施實施期限
20-25A/1級極其危險 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(不可容許風險)重大風險公司級在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估立刻
15-16B/2級高度危險較大風險部門級采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估立即或近期整改
9-12C/3級顯著危險一般風險班組級可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通2 年內治理
4-8D/4級輕度危險低風險可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理
1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄

2、風險矩陣表

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